EMPENHO: 01070162 - DATA: 01/07/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01070162

Data: 01/07/2024

Valor: R$ 28.350,00

Fornecedor: A. C. DO VALE LIMA - ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Orgão: 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE

Unid. orçamentária: 16.01 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.113 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEMUTRAN - ASTT

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CAMERAS DO SISTEMA DE SEGURANCA POR VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE E PATIO DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE-AST

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/07/2024 2024 4.050,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/12/2024 2024 40,50

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