EMPENHO: 03100002 - DATA: 03/10/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 03100002

Data: 03/10/2024

Valor: R$ 1.514,32

Fornecedor: SK PRODUCOES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Orgão: 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE

Unid. orçamentária: 16.01 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL - ASTT

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE-ASTT, CONFORME ADESAO A ARP AD01-2024ASTT.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/10/2024 2024 1.514,32

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/10/2024 2024 1.514,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON