EMPENHO: 08110009 - DATA: 08/11/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08110009

Data: 08/11/2024

Valor: R$ 98,82

Fornecedor: R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE

Unid. orçamentária: 16.01 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.113 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEMUTRAN - ASTT

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STT DA AUTAQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO DO MUNICIPIO DE T

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/11/2024 2024 98,82

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/12/2024 2024 98,82

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