EMPENHO: 24040002 - DATA: 24/04/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 24040002

Data: 24/04/2024

Valor: R$ 1.659,60

Fornecedor: GRANGAZ LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE

Unid. orçamentária: 16.01 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.113 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEMUTRAN - ASTT

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 12KG E BOTIJAO TRANSPORTAVEL PARA GAS-GLP COM CAPACIDADE 13KG, KIT MANGUEIRA E REGULADOR DE GAS, CONFORME SELO DO INMET

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/07/2024 2024 165,96

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/08/2024 2024 1,66

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